2022年湘西州教育和体育局部门预算
目录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、单位离退休预算情况说明
八、名词解释
第二部分2022年部门预算公开表格
1、部门预算收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、支出预算明细表—工资福利支出
6、支出预算明细表—一般商品和服务支出
7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出
12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金
15、财政专户管理的非税拨款
16、经费拨款
17、专项资金预算汇总表
18、三公经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。
2、研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划,拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。
3、依法依规管理教育体育经费,负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金;参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规;监测全州教育体育经费的投入和使用情况;按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款;指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。
4、依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能;监督执行国家制定的各级各类学校编制标准;统筹规划学校教师和校长队伍建设;负责优秀运动员退役安置工作;负责全州语言文字工作。
5、按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作;指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革;组织实施普及九年义务教育、学前教育。
6、组织管理普通初中毕业学业考试;指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
7、统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作;负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作;指导高等、中等学校毕业生就业制度改革,负责毕业生就业指导服务。
8、统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。
9、负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。
10、贯彻落实全民健身条例,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。
11、统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展,指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作,规划全州体育训练项目的布局,指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作;指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛;负责全州运动员的登记核准和申报工作;协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。
12、制定全州性体育竞赛计划,指导全州性体育竞赛工作;负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作;组织举办全州大型综合性体育竞赛,承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。
13、负责体育彩票发行管理。
14、贯彻国家有关涉外方针政策,开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流,组织参加和承办国际体育竞赛,承担上级主管部门交给的外事任务。
15、组织开展体育科研和反兴奋剂工作。
16、制定全州体育经济和经营活动的有关办法,发展体育市场;依法审查体育经营活动从业资格
17、负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。
18、承担州人民政府教育督导实施工作;组织、指导全州体育督查工作。
19、协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。
20、承办州人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
1.办公室(州委教育工作领导小组秘书组秘书科) 2.基础教育科(学生科) 3.职业教育与成人教育科 4.学校体育卫生与艺术教育科 5.教师工作与师范教育科(州语言文字工作委员会办公室) 6.群众体育科(体育产业管理科) 7.青少年体育和竞赛训练科 8.应急管理科 9.政策法规科(行政审批服务科、民办教育发展科) 10.发展规划与财务建设科 11.教育督导科(州人民政府教育督导委员会办公室) 12.组织人事科(毕业生就业办公室) 13.机关党委 14.离退休人员管理服务科
二、部门预算单位构成
湘西州教育和体育局2022年部门预算汇总公开单位构成包括湘西州教育和体育局本级及下设16个独立核算单位,本单位为湘西州教育和体育局所属一级预算单位,单位性质本级为行政单位,下属单位为事业单位,预算编报类型为汇总表。
纳入本套预算编制范围的独立核算单位共17个,与上年保持一致,2022年部门预算汇总公开单位构成包括:州教育科学研究院、州教育科学技术院、州教育考试院、吉首大学师范学院、湘西民族广播电视大学、州民族中学、州第二民族中学、吉首大学师范学院附属小学、州实验小学、州特殊学校、州幼儿园、州民族体育运动学校、州溶江中学、州全民健身服务中心、州举重人才基地和州体育彩票管理中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算35,075.46万元,其中,一般公共预算拨款27,980.46万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款7,095万元,下级上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加1,192.28万元,主要是人员工资正常调整。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算35,075.46万元,其中,教育支出29,213.53万元,文化体育和传媒支出2,480.96万元,社会保障和就业支出1,598.53万元,医疗卫生支出640.71万元,住房保障支出1,141.73万元。支出相较于去年增加1,192.28万元,主要是人员工资正常调整。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算27,980.46万元,其中,教育支出22,193.53万元,占79.32%;文化旅游体育与传媒支出2,405.96万元,占8.6%;社会保障和就业支出1,598.53万元,占5.71%;卫生健康支出640.71万元,占2.29%;住房保障支出1,141.73万元,占4.08%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数26,942.87万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,037.59万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中,其他教育管理事务支出468.21万元,主要用于教研活动等方面,小学教育支出10万元,主要用于学校经费补助等方面,高中教育支出116.1万元,主要用于宏志班补助等方面,高等教育支出284.04万元,主要用于定向生培养等方面,特殊学校教育支出26.78万元,主要用于学生伙食费等方面,体育训练支出45.9万元,主要用于后备人才基地建设等方面,体育场馆支出10万元,主要用于场馆维修维护等方面,其他体育支出76.56万元,主要用于各种赛事及全民健身活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
湘西州教育和体育局2022年度机关运行经费支出4,616.33万元,比上一年预算数减少9.97万元,减少0.22%,主要原因是:厉行节约,节省开支。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门机关本级、州教育科学研究院、州教育科学技术院、州教育考试院、吉首大学师范学院、湘西民族广播电视大学、州民族中学、州第二民族中学、吉首大学师范学院附属小学、州实验小学、州特殊学校、州幼儿园、州民族体育运动学校、州溶江中学、州全民健身服务中心、州举重人才基地和州体育彩票管理中心等17家行政事业单位的“三公”经费预算数为160.7万元,其中,公务接待费90.3万元,公务用车购置及运行费70.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费70.4万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少15万元,主要是厉行节约,减少接待。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算3万元,全州教育和体育工作会议;培训费预算248.23万元,各种教师培训、业务培训;拟举办教师节表彰等活动。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额3528.71万元,其中,货物类采购预算1653.21万元;工程类采购预算1620万元;服务类采购预算255.5万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车16辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车16辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为35,075.46万元,其中,基本支出34,037.87万元,项目支出1,037.59万元,上缴上级支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、单位离退休预算情况说明
2022年本部门离退休人员共678人,收入515.19万元,含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出515.19万元。
八、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表